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2019年度开封市侨联部门预算公开

发布时间:2019-03-19 04:30:00 人气:1474

2019年度开封市侨联部门预算公开
 
目 录
 
       第一部分 开封市侨联部门概况 
       一、部门机构设置
       二、主要职责
      第二部分 开封市侨联部门2019年度部门预算情况说明
      第三部分 名词解释
 
       附件:2019年度开封市侨联部门预算表
       一、部门收支预算总表
       二、部门收入总体情况表
       三、部门支出总体情况表
       四、财政拨款收支总体情况表
       五、一般公共预算支出情况表
       六、基本支出经济分类汇总表
       七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
       八、政府性基金支出情况表
       九、国有资本经营预算支出情况表
       十、一般公共预算基本支出表
 
 
 
 
第一部分
侨联部门概况
 
一、部门机构设置
      开封市侨联为一级预算单位,无下属二级单位,2019年度部门预算仅包括本级预算。我会内设一个办公室。
二、主要职责
      市侨联主要职责是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联的任务概括讲为十六个字,即:群众工作,为侨服务,海外联谊,参政议政。
 
  
 
第二部分
侨联2019年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总体情况说明99万元,与2018年相比,收、支总计各增加15万元,上升14%。主要原因:人员变化调整。
二、收入预算总体情况说明
      开封市侨联部门2019年收入合计99万元,其中:一般公共预算收入99万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
      开封市侨联部门2019年支出合计99万元,其中:基本支出87万元,占88%;一般业务费支出12万元,占12%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
      开封市侨联部门2019年一般公共预算收支预算99万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加15万元,增长14%,主要原因:人员工资及经费调整;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
      开封市侨联部门2019 年一般公共预算支出预算为99万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出75万元,占76%;社会保障和就业(类)支出15万元,占15%;住房保障(类)支出4万元,占4%;医疗卫生(类)支出5万元,占5%。
六、基本支出预算经济分类情况说明
      开封市侨联部门2019年一般公共预算基本支出86万元,其中:人员经费79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费7万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
      我会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
      我会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
      开封市侨联部门2019 年“三公”经费预算为5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加0万元。
具体支出情况如下:
      (一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加0万元。
      (二)公务用车购置及运行费2万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加0万元。用于车辆正常运行。
      (三)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年增加0万元。用于正常公务接待。
十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      开封市侨联部门2019年机关运行经费支出预算2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
      (二)政府采购支出情况
      开封市侨联部门2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
      2019年,我会已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金3万元。
      (四)国有资产占用情况。
      2018年期末,我会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
      (五)专项转移支付项目情况
      我会负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我会将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释
 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:2019年度开封市侨联部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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